| 索 引 号: | 01-07-2018-000020 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-12-20 |
| 发布机构: | 沂水县夏蔚镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年度夏蔚镇政府部门决算
2016年度夏蔚镇政府
部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
乡镇政府是我国最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等,是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。
二、 部门决算单位构成
夏蔚镇政府部门决算包括:镇本级决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2,373.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,398.07 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
| 三、事业收入 |
3 |
1,145.30 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
| 四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
33 |
88.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
34 |
60.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
39.20 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
47.00 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,493.70 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
53.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
41 |
320.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
20.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
45 |
0 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0 |
||
| 22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
||
| 23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
||
| |
24 |
53 |
|||
| 本年收入合计 |
25 |
3,518.97 |
本年支出合计 |
54 |
3,518.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0 |
结余分配 |
55 |
0 |
| 上年结转和结余 |
27 |
0 |
年末结转和结余 |
56 |
0 |
| 28 |
|
57 |
|||
| 合计 |
29 |
3,518.97 |
合计 |
58 |
3,518.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
3,518.97 |
2,373.67 |
0.00 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20101 |
人大事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010101 |
行政运行 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20102 |
政协事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010201 |
行政运行 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
711.00 |
711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
673.00 |
673.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010307 |
法制建设 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010501 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20108 |
审计事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010801 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20110 |
人力资源事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011001 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011101 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20126 |
档案事务 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012601 |
行政运行 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
541.00 |
541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
541.00 |
541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040211 |
禁毒管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20406 |
司法 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040601 |
行政运行 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2049901 |
其他公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080101 |
行政运行 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20802 |
民政管理事务 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080201 |
行政运行 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,493.70 |
348.40 |
0.00 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21007 |
计划生育事务 |
348.40 |
348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
268.40 |
268.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100717 |
计划生育服务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2120101 |
行政运行 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21301 |
农业 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130101 |
行政运行 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130109 |
农产品质量安全 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130111 |
统计监测与信息服务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130199 |
其他农业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130201 |
行政运行 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
机关服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130705 |
林业防灾减灾 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 215 |
其他林业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21505 |
农村综合改革 |
155.50 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2150501 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.50 |
148.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21506 |
对村集体经济组织的补助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2150601 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2150605 |
安全生产监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
公开03表
单位:万元
| 201 |
审计事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010801 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20110 |
人力资源事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011001 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
3,518.97 |
3,363.47 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20101 |
人大事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010101 |
行政运行 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20102 |
政协事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010201 |
行政运行 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
711.00 |
711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
673.00 |
673.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010307 |
法制建设 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010501 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2011101 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20126 |
档案事务 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012601 |
行政运行 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
541.00 |
541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
541.00 |
541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040211 |
禁毒管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20406 |
司法 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040601 |
行政运行 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2049901 |
其他公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080101 |
行政运行 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,493.70 |
1,493.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,145.30 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
1,145.30 |
1,145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
348.40 |
348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
268.40 |
268.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100717 |
计划生育服务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120101 |
行政运行 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
320.00 |
164.50 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130101 |
行政运行 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130111 |
统计监测与信息服务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130201 |
行政运行 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130203 |
机关服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
155.50 |
0.00 |
155.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.50 |
0.00 |
148.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21506 |
安全生产监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2150601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
| 公开04表 |
|||||||||||||
| 单位:万元 |
|||||||||||||
| 收入 |
支出 |
||||||||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,373.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
33 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
||||||||
| 5 |
五、教育支出 |
34 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
||||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
||||||||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
348.40 |
348.40 |
0.00 |
||||||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
||||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
41 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
||||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
24 |
2,373.67 |
本年支出合计 |
53 |
2,373.67 |
2,373.67 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
| 28 |
57 |
||||||
| 合计 |
29 |
2,373.67 |
合计 |
58 |
2,373.67 |
2,373.67 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
2,373.67 |
2,218.17 |
155.50 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,398.07 |
1,398.07 |
0.00 |
||
| 20101 |
人大事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
||
| 2010101 |
行政运行 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
||
| 20102 |
政协事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
| 2010201 |
行政运行 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
711.00 |
711.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
673.00 |
673.00 |
0.00 |
||
| 2010307 |
法制建设 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
| 2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
||
| 2010501 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
||
| 20108 |
审计事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
| 2010801 |
行政运行 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
| 20110 |
人力资源事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 2011001 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
| 2011101 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
| 20126 |
档案事务 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
| 2012601 |
行政运行 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
541.00 |
541.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
541.00 |
541.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 2040211 |
禁毒管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 20406 |
司法 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
| 2040601 |
行政运行 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
| 2049901 |
其他公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
| 2080101 |
行政运行 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
348.40 |
348.40 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
348.40 |
348.40 |
0.00 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
268.40 |
268.40 |
0.00 |
| 2100717 |
计划生育服务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
| 2120101 |
行政运行 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
320.00 |
164.50 |
155.50 |
| 21301 |
农业 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
| 2130101 |
行政运行 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 2130111 |
统计监测与信息服务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
| 2130201 |
行政运行 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
| 2130203 |
机关服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
155.50 |
0.00 |
155.50 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.50 |
0.00 |
148.50 |
| 2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 21506 |
安全生产监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 2150601 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
| 公开06表 |
|||||||||
| 单位:万元 |
|||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1,278.90 |
302 |
商品和服务支出 |
939.27 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
767.34 |
30201 |
办公费 |
880.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
511.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
18.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
11.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
| 人员经费合计 |
1,278.90 |
公用经费合计 |
939.27 |
||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
||||||
注:夏蔚镇没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||
| 公开08表 |
||||||||||
| 单位:万元 |
||||||||||
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
| 18.51 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.51 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.51 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||
第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计3518.97万元,支出总计3518.97万元。与2015年相比,收、支总计各增加577.02万元,增长19.61%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入3518.97万元,其中:财政拨款收入 2373.67万元,占67.45%;事业收入1145.3万元,占32.55%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出3518.97万元,其中:基本支出3363.47万元,占95.58%;项目支出155.5万元,占4.42%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2373.67万元,其中:一般公共预算财政拨款2373.67万元,占100%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0 %。
2016年度财政拨款支出决算总计2373.67万元,其中:一般公共服务(类)支出1398.07万元,占58.90%;公共安全支出88万元,占3.71%;教育支出60万元,占2.53%;文化体育与传媒支出39.2万元,占1.65 %;社会保障和就业支出47万元,占1.98%。医疗卫生与计划生育支出348.4万元,占14.68%城乡社区支出53万元,占2.23%;农林水支出320万元,占13.48%;资源勘探信息等支出20万元,占0.84%
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2373.67万元,占本年支出合计的67.45%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长575.02万元,增长31.97 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2373.67万元,支出决算为2373.67 万元,完成年初预算的 100%其中:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关行政运行支出。年初预算为1398.07万元,支出决算为1398.07万元,完成年初预算的100 %。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于民政事物和职工社会保险支出。年初预算为47万元,支出决算为47 万元,完成年初预算的100%。
(3)公共安全(类),主要用于司法及社会治安行政运行支出。年初预算为88万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%。
(4)教育(类)支出,主要用于教育事业支出。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。
(5)文化体育与传媒(类)支出,主要用于文化行政运行支出。年初预算为39.2万元,支出决算为39.2万元,完成年初预算的100%。
(6)医疗卫生与计划生育(类)支出,主要用于计划生育支出。年初预算为348.4万元,支出决算为348.4万元,完成年初预算的100%。
(7)城乡社区(类)支出,主要用于城乡社区事物。年初预算为53万元,支出决算为53万元,完成年初预算的100%。
(8)农林水(类)支出,主要用于行政运行及农林水事物。年初预算为320万元,支出决算为320万元,完成年初预算的100%。
(9)资源勘探信息等支出,主要用于招商引资及安全生产。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2218.17万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1278.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费939.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入0 万元,本年支出 0万元,年末结转和结余0万元。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
夏蔚镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.51万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费18万元,公务接待费0.51万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是严格执行了预算。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加7.1万元、公务接待费减少1.09万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆维修费用增加 。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排,因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0 辆;公务用车运行维护费18万元。主要用于车辆运转。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务招待费 ,共计接待74批次,259人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度,夏蔚镇运行经费支出939.27万元,比2015年增长 359.88万元,增长161 %,主要是办公经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
单位2016年未实行政府采购计划,实行招标采购。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年底,本部门共有车辆 8辆,其中,公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
本单位对预算的编制和使用越来越严格和规范,在绩效管理制度建设、预算绩效目标管理、绩效目标监控、项目支出绩效评价及绩效结果应用方面正在进一步完善,逐步建立有效有序的制度体系。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。




