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决算
 索 引 号: yishuigqz2811108/2019-0000180  公开方式: 主动公开  公开日期: 2019-02-20
 发布机构: 沂水县高桥镇  公开范围: 全社会

高桥镇人民政府2018年度部门决算

 

 

 

2018年度

沂水县高桥镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

部门概况

高桥镇位于沂水县城北19公里处,东红公路贯穿辖区、长深高速途经境内,并设出口和服务区各一处,2小时以内可直达济南、青岛、东营、临沂等大中城市,交通便利。全镇辖60个行政村,6.3万人,面积113平方公里,耕地7.8万亩,属丘陵地区,是“中国民间文化艺术之乡”、“临沂市板材产业特色乡镇”。

一、 主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

    高桥镇部门决算包括:镇本级决算、镇属事业部门决算。

    纳入高桥镇人民政府2018年部门决算汇编范围的部门共10个,包括:

1、高桥镇党政办公室

2、高桥镇经济发展办公室

3、高桥镇社会稳定办公室

4、高桥镇社会事务办公室

5、高桥镇安全生产监督管理办公室

6、高桥镇乡村规划建设监督管理办公室

7、高桥镇农业综合服务中心

8、高桥镇财经服务中心

9、高桥镇社会事务综合服务中心

10、高桥镇村镇建设服务中心

 

 

 

第二部分

 

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

部门:沂水县高桥镇人民政府                       金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,971.00

一、一般公共服务支出

30

479.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

74.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

5.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

57.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

107.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

387.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

73.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

724.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

65.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出 

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

 

51

 

 

23

0.00

 

52

0.00

 

24

0.00

 

53

0.00

本年收入合计

25

1971.00

本年支出合计

54

1971.00

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

0.00

 

57

0.00

合计

29

0.00

合计

58

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

  部门:沂水县高桥镇人民政府                                                                                              公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

1971.00

1971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

479.00

479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

234.00

234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

234.00

234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

 

 

 

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

387.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

387.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

387.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

724.00

724.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

 

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

505.00

505.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

505.00

505.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

单位:沂水县高桥镇人民政府                                                                                 公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1971.00

1,461.00

510.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

479.00

479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

234.00

234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

234.00

234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

 

 

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

387.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

387.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

387.00

387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

219.00

219.00

499.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业、

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

505.00

0.00

505.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

505.00

0.00

505.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:沂水县高桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1971.00 

一、一般公共服务支出

28

479.00 

479.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

 0.00

 0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

30

 0.00

 0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 74.00

 74.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

32

 0.00

 0.00

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

33

5.00

5.00

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

57.00

57.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

107.00

107.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

387.00

387.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

73.00

73.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

724.00

724.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 0.00

 0.00

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 65.00

 65.00

 0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1971.00 

本年支出合计

49

 1971.00

 1971.00

0.00 

年初财政拨款结转和结余

23

0.00 

年末财政拨款结转和结余

50

 0.00

 0.00

0.00 

   一般公共预算财政拨款

24

0.00 

 

51

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

25

0.00 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

1971.00 

合计

54

1971.00 

1971.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:沂水县高桥镇人民政府                                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1,971.00

1,461.00

510.00

201

一般公共服务支出

479.00

479.00

0.00

20101

人大事务

9.00

9.00

0.00

2010101

  行政运行

9.00

9.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

234.00

234.00

0.00

2010301

  行政运行

234.00

234.00

0.00

20105

统计信息事务

25.00

25.00

0.00

2010501

  行政运行

25.00

25.00

0.00

20106

财政事务

39.00

39.00

0.00

2010601

  行政运行

39.00

39.00

0.00

20110

人力资源事务

41.00

41.00

0.00

2011001

  行政运行

41.00

41.00

0.00

20126

档案事务

16.00

16.00

0.00

2012601

  行政运行

16.00

16.00

0.00

20129

群众团体事务

13.00

13.00

0.00

2012901

  行政运行

13.00

13.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

102.00

102.00

0.00

2013101

  行政运行

102.00

102.00

0.00

204

公共安全支出

74.00

74.00

0.00

20406

司法

74.00

74.00

0.00

2040601

  行政运行

64.00

64.00

0.00

2040605

  普法宣传

10.00

10.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

2060402

  应用技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

207

文化体育与传媒支出

57.00

57.00

0.00

20701

文化

19.00

19.00

0.00

2070101

  行政运行

19.00

19.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

38.00

38.00

0.00

2070401

  行政运行

38.00

38.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.00

107.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

2080201

  行政运行

15.00

15.00

0.00

20808

抚恤

67.00

67.00

0.00

2080805

  义务兵优待

67.00

67.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

25.00

25.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

387.00

387.00

0.00

21007

计划生育事务

 

 

387.00

387.00

0.00

2100716

  计划生育机构

 

 

 

387.00

387.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

 

 

73.00

73.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

73.00

73.00

0.00

2120101

  行政运行

73.00

73.00

0.00

213

农林水支出

724.00

219.00

505.00

21301

农业

195.00

195.00

0.00

2130101

  行政运行

194.00

194.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1.00

1.00

0.00

21302

林业

 

 

24.00

24.00

0.00

2130201

  行政运行

24.00

24.00

0.00

21307

农村综合改革

505.00

0.00

505.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

505.00

0.00

505.00

215

资源勘探信息等支出

65.00

65.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

65.00

65.00

0.00

2150801

  行政运行

65.00

65.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

           

部门:沂水县高桥镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

970.93

302

商品和服务支出

255.90

310

其他资本性支出

0.00 

 

30101

  基本工资

421.92

30201

  办公费

107.40

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

 

30102

  津贴补贴

549.01

30202

  印刷费

18.00

31002

  办公设备购置

0.00 

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

7.20

31006

  大型修缮

0.00 

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

39.10

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.50

31008

  物资储备

0.00 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00 

 

303

对个人和家庭的补助

234.17

30211

  差旅费

48.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00 

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00 

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00 

 

30305

  生活补助

98.00

30216

  培训费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.00 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00 

30402

  事业单位补贴

0.00 

 

30309

  奖励金

17.10

30225

  专用燃料费

0.00 

30403

  财政贴息

0.00 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

 

30311

  住房公积金

119.07

30227

  委托业务费

0.00 

307

债务利息支出

0.00 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

20.00 

30701

  国内债务付息

0.00 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00 

30707

  国外债务付息

0.00 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.00 

399

其他支出

0.00 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00 

39906

  赠与

0.00 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00 

 

 

 

 

人员经费合计

1205.10 

公用经费合计

255.9.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:沂水县高桥镇人民政府                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.00

0.00

8.00

0.00

8.00

4.00

12.00

0.00

8.00

0.00

8.00

4.00

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


第三部分

 

 

 

2018年度部门决算情况          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1971万元。与2017年相比,收、支总计各减少25万元,减少1.25%。主要是受安全生产、环境整治以及合理压缩单位日常性经费支出影响。

(二)收入决算情况

本年收入合计1971万元,其中:财政拨款收入1971万元,占100%。

(三)支出决算情况

本年支出合计1971万元,其中:基本支出1461万元,占74.1%;项目支出510万元,占25.9%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1971万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少25万元,减少1.25%。主要是受安全生产、环境整治以及合理压缩单位日常性经费支出影响。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1971万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少25万元,减少1.25%。主要是合理压缩日常性经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1971万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出479万元,占24.3%;公共安全(类)支出74万元,占3.8%;科学技术(类)支出5万元,占0.3%;文化体育与传媒(类)支出57万元,占2.9%;社会保障和就业(类)支出107万元,占5.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出387万元,占19.6%;城乡社区(类)支出73万元,占3.7%;农林水(类)支出724万元,占36.7%;资源勘探信息等(类)支出65万元,占3.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.2万元,支出决算为1971万元,完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1461万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1205.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金等。

公用经费255.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

高桥镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费4万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,压缩一切不合理的公务接待。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费与2017年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款没有安排任何单位因公出国。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8万元。主要用于单位日常应急公务。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费4万元。

 

 

第四部分

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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