| 索 引 号: | yishuigqz2811108/2019-0000180 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2019-02-20 |
| 发布机构: | 沂水县高桥镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
高桥镇人民政府2018年度部门决算
2018年度
沂水县高桥镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
高桥镇位于沂水县城北19公里处,东红公路贯穿辖区、长深高速途经境内,并设出口和服务区各一处,2小时以内可直达济南、青岛、东营、临沂等大中城市,交通便利。全镇辖60个行政村,6.3万人,面积113平方公里,耕地7.8万亩,属丘陵地区,是“中国民间文化艺术之乡”、“临沂市板材产业特色乡镇”。
一、 主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
高桥镇部门决算包括:镇本级决算、镇属事业部门决算。
纳入高桥镇人民政府2018年部门决算汇编范围的部门共10个,包括:
1、高桥镇党政办公室
2、高桥镇经济发展办公室
3、高桥镇社会稳定办公室
4、高桥镇社会事务办公室
5、高桥镇安全生产监督管理办公室
6、高桥镇乡村规划建设监督管理办公室
7、高桥镇农业综合服务中心
8、高桥镇财经服务中心
9、高桥镇社会事务综合服务中心
10、高桥镇村镇建设服务中心
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01
部门:沂水县高桥镇人民政府 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,971.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
479.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
74.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
5.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
57.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
107.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
387.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
73.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
724.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
65.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
0.00 |
|
52 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
|
53 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
1971.00 |
本年支出合计 |
54 |
1971.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
0.00 |
|
57 |
0.00 |
合计 |
29 |
0.00 |
合计 |
58 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:沂水县高桥镇人民政府 公开02表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
1971.00 |
1971.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
档案事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务
|
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
724.00 |
724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
194.00 |
194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制
|
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150801 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:沂水县高桥镇人民政府 公开03表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
1971.00 |
1,461.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
档案事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助
|
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
219.00 |
219.00 |
499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
194.00 |
194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业、 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
505.00 |
0.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
505.00 |
0.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门:沂水县高桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1971.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
724.00 |
724.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
22 |
1971.00 |
本年支出合计 |
49 |
1971.00 |
1971.00 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
||||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||||||
合计 |
27 |
1971.00 |
合计 |
54 |
1971.00 |
1971.00 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沂水县高桥镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
1,971.00 |
1,461.00 |
510.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
||
20126 |
档案事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
387.00 |
387.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务
|
387.00 |
387.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构
|
387.00 |
387.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出
|
73.00 |
73.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
724.00 |
219.00 |
505.00 |
||
21301 |
农业 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
194.00 |
194.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业
|
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
505.00 |
0.00 |
505.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
505.00 |
0.00 |
505.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
2150801 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:沂水县高桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
970.93 |
302 |
商品和服务支出 |
255.90 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
421.92 |
30201 |
办公费 |
107.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
549.01 |
30202 |
印刷费 |
18.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
39.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.17 |
30211 |
差旅费 |
48.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
98.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
17.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
119.07 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
1205.10 |
公用经费合计 |
255.9.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:沂水县高桥镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
12.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
4.00 |
12.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
4.00 |
||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2018年度部门决算情况
一、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1971万元。与2017年相比,收、支总计各减少25万元,减少1.25%。主要是受安全生产、环境整治以及合理压缩单位日常性经费支出影响。
(二)收入决算情况
本年收入合计1971万元,其中:财政拨款收入1971万元,占100%。
(三)支出决算情况
本年支出合计1971万元,其中:基本支出1461万元,占74.1%;项目支出510万元,占25.9%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1971万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少25万元,减少1.25%。主要是受安全生产、环境整治以及合理压缩单位日常性经费支出影响。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1971万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少25万元,减少1.25%。主要是合理压缩日常性经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1971万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出479万元,占24.3%;公共安全(类)支出74万元,占3.8%;科学技术(类)支出5万元,占0.3%;文化体育与传媒(类)支出57万元,占2.9%;社会保障和就业(类)支出107万元,占5.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出387万元,占19.6%;城乡社区(类)支出73万元,占3.7%;农林水(类)支出724万元,占36.7%;资源勘探信息等(类)支出65万元,占3.3%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.2万元,支出决算为1971万元,完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1461万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1205.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金等。
公用经费255.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
高桥镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费4万元。
2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,压缩一切不合理的公务接待。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费与2017年预算基本持平。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款没有安排任何单位因公出国。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8万元。主要用于单位日常应急公务。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费4万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。




