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决算
 索 引 号: yishuigzz2441108/2020-0000073  公开方式: 主动公开  公开日期: 2020-09-16
 发布机构: 沂水县高庄镇  公开范围: 全社会

2019年度高庄镇人民政府部门决算

    目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

乡镇政府是我国最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能主要有:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。

二、机构设置

从决算单位构成看,高庄镇政府部门决算包括:镇本级决算。

纳入高庄镇政府2019年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、沂水县高庄镇人民政府

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,702.00

一、一般公共服务支出

30

754.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

68.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

88.00


8


八、社会保障和就业支出

37

165.00


9


九、卫生健康支出

38

131.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

408.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

88.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00


24


二十四、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

25

1,702.00

本年支出合计

54

1,702.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

1,702.00

总计

58

1,702.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,702.00

1,702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

754.00

754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

507.00

507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

507.00

507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070801

行政运行

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

131.00

131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

408.00

408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

122.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

122.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,702.00

1,580.00

122.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

754.00

754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

507.00

507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

507.00

507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070801

行政运行

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

131.00

131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

408.00

286.00

122.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

决算数

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,702.00

一、一般公共服务支出

31

754.00

754.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

68.00

68.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

88.00

88.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

165.00

165.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

131.00

131.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

408.00

408.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

88.00

88.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

1,702.00

本年支出合计

56

1,702.00

1,702.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59




总计

30

1,702.00

总计

60

1,702.00

1,702.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,702.00

1,580.00

122.00

201

一般公共服务支出

754.00

754.00

0.00

20101

人大事务

22.00

22.00

0.00

2010101

行政运行

22.00

22.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

507.00

507.00

0.00

2010301

行政运行

507.00

507.00

0.00

20105

统计信息事务

22.00

22.00

0.00

2010501

行政运行

22.00

22.00

0.00

20106

财政事务

71.00

71.00

0.00

2010601

行政运行

71.00

71.00

0.00

20126

档案事务

22.00

22.00

0.00

2012601

行政运行

22.00

22.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

110.00

110.00

0.00

2013101

行政运行

110.00

110.00

0.00

205

教育支出

68.00

68.00

0.00

20502

普通教育

68.00

68.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

68.00

68.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

88.00

88.00

0.00

20701

文化和旅游

55.00

55.00

0.00

2070101

行政运行

55.00

55.00

0.00

20708

广播电视

33.00

33.00

0.00

2070801

行政运行

33.00

33.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165.00

165.00

0.00

20802

民政管理事务

11.00

11.00

0.00

2080201

行政运行

11.00

11.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

154.00

154.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.00

154.00

0.00

210

卫生健康支出

131.00

131.00

0.00

21007

计划生育事务

87.00

87.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

87.00

87.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.00

44.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

2101102

事业单位医疗

33.00

33.00

0.00

213

农林水支出

408.00

286.00

122.00

21301

农业

176.00

176.00

0.00

2130101

行政运行

176.00

176.00

0.00

21302

林业和草原

77.00

77.00

0.00

2130201

行政运行

77.00

77.00

0.00

21303

水利

33.00

33.00

0.00

2130301

行政运行

33.00

33.00

0.00

21307

农村综合改革

122.00

0.00

122.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

122.00

0.00

122.00

221

住房保障支出

88.00

88.00

0.00

22102

住房改革支出

88.00

88.00

0.00

2210201

住房公积金

88.00

88.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,329.00

302

商品和服务支出

180.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

454.00

30201

办公费

78.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

559.00

30202

印刷费

25.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

1.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

3.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

30.00

30205

水费

6.00

310

资本性支出

68.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.00

30206

电费

8.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

5.00

31002

办公设备购置

68.00

30110

职工基本医疗保险缴费

44.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

88.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

22.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

5.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

3.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

15.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,332.00

公用经费合计

248.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

0.00

15.00

0.00

15.00

5.00

20.00

0.00

15.00

0.00

15.00

5.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:高庄镇人民政府 单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

沂水县高庄镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1702万元。与2018年相比,收、支总计各减少1221万元,下降41.77%。主要是沂水县高庄镇卫生院本年度单独核算,未纳入高庄镇政府部门决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1702万元,其中:财政拨款收入1702万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1702万元,其中:基本支出1580万元,占92.83%;项目支出122万元,占7.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1702万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少55万元,下降3.13%。主要是农林水支出和卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1702万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少55万元,下降3.13%。主要是农林水支出和卫生健康支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1702万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出754万元,占44.3%;教育支出68万元,占3.99%;文化旅游体育与传媒支出88万元,占5.17%;社会保障和就业支出165万元,占9.69%;卫生健康支出131万元,占7.7%;农林水支出408万元,占23.97%;住房保障支出88万元,占5.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1702万元,支出决算为1702万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),主要反映用于人大事务支出。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出,主要反映用于政府机关行政运行支出。年初预算为507万元,支出决算为507万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行支出,主要反映用于统计信息事务支出。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行支出,主要反映用于财政事务支出。年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%。

5、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行支出,主要反映用于档案事务支出。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出,主要反映用于党委机关机构事务支出。年初预算为110万元,支出决算为110万元,完成年初预算的100%。

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出,主要反映用于普通教育支出。年初预算为68万元,支出决算为68万元,完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒(类)文化(款)行政运行支出,主要反映用于文化旅游体育与传媒文化支出。年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。

9、文化体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行支出,主要反映用广播影视支出。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行支出,主要反映用于民政管理事务支出。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要反映用机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为154万元,支出决算为154万元,完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出,主要反映用于其他计划生育事务支出。年初预算为87万元,支出决算为87万元,完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出,主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出,主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%。

15、农林水支出(类)农业(款)行政运行支出,主要反映用于农业事务支出。年初预算为176元,支出决算为176万元,完成年初预算的100%。

16、农林水(类)林业和草原(款)行政运行支出,主要反映用于林业事务支出。年初预算为77元,支出决算为77万元,完成年初预算的100%。

17.农林水(类)水利(款)行政运行支出,主要反映用于水利建设支出。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%。

18、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出,主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为122万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100%。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出,主要反映用于住房公积金支出。年初预算为88元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1580万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1332万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费248万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20万元,完成年初预算的100%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费15万元,完成年初预算的100%;公务接待费5万元,完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为15万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75%。其中:公务用车运行维护费15万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年高庄镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为5万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25%。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级领导检查指导工作以及单位间的互相学习与交流,共计接待396批次、1677人次,其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出248万元,与2019年预算基本持平。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额23万元,其中:政府采购货物支出23万元。无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,单位共有车辆4辆,其中,符合规定的领导干部用车2辆、应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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