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决算
 索 引 号: 315-07-01-2016-024635  公开方式: 主动公开  公开日期: 2016-10-20
 发布机构: 沂水县泉庄镇  公开范围: 全社会

2015年泉庄镇政府部门决算

2015年泉庄镇政府

部门决算


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

    乡镇政府是我国最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等,是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。

二、 部门决算单位构成

泉庄镇政府部门决算包括:本级决算。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1241.58

一、一般公共服务支出

30

510.36

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

550.68

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

41.44

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

0

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

44.46

 

8

八、社会保障和就业支出

37

51.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

737.22

 

10

十、节能环保支出

39

0

11

十一、城乡社区支出

40

10.5

 

12

十二、农林水支出

41

39.45

13

十三、交通运输支出

42

0

14

十四、资源勘探信息等支出

43

2.5

15

44

16

 

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1792.26

本年支出合计

54

1792.26

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

1792.26

合计

58

1792.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

1792.26

1241.58

0.00

550.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

510.36

510.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

265.90

265.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

264.90

264.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

59.13

59.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

59.13

59.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

96.34

96.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

96.34

96.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

44.46

44.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

广播影视

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51.31

51.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

35.85

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

35.85

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

737.22

186.54

0.00

550.68

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

550.68

0.00

0.00

550.68

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

550.68

0.00

0.00

550.68

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

186.54

186.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

186.54

186.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

394.47

394.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

213.29

213.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

213.29

213.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

154.64

154.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.64

154.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150510

  工业和信息产业支持

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1792.26

1637.62

154.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

510.36

510.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

265.90

265.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

264.90

264.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

59.13

59.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

59.13

59.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

42.50

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

96.34

96.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

96.34

96.34

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

44.46

44.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

广播影视

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51.31

51.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

35.85

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

35.85

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

737.22

737.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

550.68

550.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

550.68

550.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

186.54

186.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

186.54

186.54

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

394.47

239.83

154.64

0.00

0.00

0.00

21301

农业

213.29

213.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

213.29

213.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

154.64

0.00

154.64

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.64

0.00

154.64

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2150510

  工业和信息产业支持

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1241.58 

一、一般公共服务支出

22

510.36

510.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

23

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

24

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

25

41.44

41.44

0.00

 

5

 

五、教育支出

26

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

27

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

28

44.46

44.46

0.00

8

八、社会保障和就业支出

29

51.31

51.31

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

30

186.54

186.54

0.00

10

十、节能环保支出

31

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

32

10.50

10.50

0.00

12

十二、农林水支出

33

394.47

394.47

0.00

13

十三、交通运输支出

34

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

35

2.50

2.50

0.00

15

36

本年收入合计

16

1241.58 

本年支出合计

37

1241.58 

1241.58 

0.00

年初财政拨款结转和结余

17

0.00 

年末结转和结余

38

0.00

 0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

18

0.00 

 

39

 

 

    政府性基金预算财政拨款

19

0.00 

 

40

 

 

 

20

 

 

41

 

 

合计

21

1241.58 

合计

42

 1241.58

 1241.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1,241.58

1,086.94

154.64

201

一般公共服务支出

510.36

510.36

0.00

20101

人大事务

7.93

7.93

0.00

2010101

  行政运行

7.93

7.93

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

265.90

265.90

0.00

2010301

  行政运行

264.90

264.90

0.00

2010308

  信访事务

1.00

1.00

0.00

20105

统计信息事务

38.56

38.56

0.00

2010501

  行政运行

38.56

38.56

0.00

20106

财政事务

59.13

59.13

0.00

2010601

  行政运行

59.13

59.13

0.00

20129

群众团体事务

42.50

42.50

0.00

2012901

  行政运行

42.50

42.50

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

96.34

96.34

0.00

2013101

  行政运行

96.34

96.34

0.00

204

公共安全支出

41.44

41.44

0.00

20406

司法

41.44

41.44

0.00

2040601

  行政运行

41.44

41.44

0.00

207

文化体育与传媒支出

44.46

44.46

0.00

20701

文化

23.45

23.45

0.00

2070101

  行政运行

23.45

23.45

0.00

20704

广播影视

21.01

21.01

0.00

2070401

  行政运行

21.01

21.01

0.00

208

社会保障和就业支出

51.31

51.31

0.00

20802

民政管理事务

15.46

15.46

0.00

2080201

  行政运行

15.46

15.46

0.00

20808

抚恤

35.85

35.85

0.00

2080805

  义务兵优待

35.85

35.85

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

186.54

186.54

0.00

21007

计划生育事务

186.54

186.54

0.00

2100716

  计划生育机构

186.54

186.54

0.00

212

城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

213

农林水支出

394.47

239.83

154.64

21301

农业

213.29

213.29

0.00

2130101

  行政运行

213.29

213.29

0.00

21302

林业

26.54

26.54

0.00

2130201

  行政运行

26.54

26.54

0.00

21307

农村综合改革

154.64

0.00

154.64

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.64

0.00

154.64

215

资源勘探信息等支出

2.50

2.50

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.50

0.50

0.00

2150510

  工业和信息产业支持

0.50

0.50

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

2150601

  行政运行

1.00

1.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1.00

1.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1,086.94

711.17

375.77

301

工资福利支出

612.17

612.17

0.00

30101

  基本工资

330.97

330.97

0.00

30102

  津贴补贴

281.20

281.20

0.00

302

商品和服务支出

375.77

0.00

375.77

30201

  办公费

333.07

0.00

333.07

30202

  印刷费

8.00

0.00

8.00

30206

  电费

10.00

0.00

10.00

30207

  邮电费

2.40

0.00

2.40

30211

  差旅费

12.00

0.00

12.00

30217

  公务接待费

0.30

0.00

0.30

30231

  公务用车运行维护费

10.00

0.00

10.00

303

对个人和家庭的补助

99.00

99.00

0.00

30305

  生活补助

51.65

51.65

0.00

30311

  住房公积金

47.35

47.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

10.3

0.00

10

0.00

10

0.3

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1792.26万元(其中本年收入1792.26万元),包括:财政拨款收入1241.58万元。

2015年支出总计1792.26万元(其中本年支出1792.26万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)510.36万元,社会保障和就业支出(类)51.31万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)612.17万元,商品和服务支出(类)375.77万元,对个人和家庭的补助(类)   99万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1241.58万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入1241.58元。  

 2015年财政拨款支出决算总计1241.58万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出510.36万元,主要用于机关行政运行

2、社会保障和就业(类)支出51.31万元,主要用于民政事物和职工社会保险

3、医疗卫生与计划生育(类)支出186.54万元,主要用于计划生育支出。

4、公共安全(类)支出41.44万元,主要用于司法及社会治安行政运行。

5、文化体育与传媒(类)支出44.46万元,主要用于文化行政运行。

6、城乡社区(类)支出10.5万元,主要用于城乡社区事物。

7、农林水(类)支出394.47万元,主要用于行政运行及农林水事物。

8、资源勘探信息等支出2.5万元,主要用于招商引资及安全生产。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1241.58万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出59.13万元,主要用于财政事务处理及行政运行

2、社会保障和就业(类)民政管理事物支出15.46万元,主要用于民政事物管理

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1086.94万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费711.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、商品和服务支出375.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出99万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年泉庄镇政府一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费10万元,公务接待费0.3万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务招待费 ,共计接待24批次,203人次。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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