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决算
 索 引 号: 09-22-2017-000262  公开方式: 主动公开  公开日期: 2017-09-22
 发布机构: 沂水县龙家圈街道  公开范围: 全社会

2016年龙家圈镇政府部门决算

2016年龙家圈镇政府部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

乡镇是政权的基础、改革的前沿、发展的重点、稳定的关键。“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是农村最基层的政权组织,是党和政府联系广大农民群众的桥梁和纽带,是建设社会主义新农村、解决“三农”问题的直接领导者、组织者和推动者。

具体来说,乡镇工作的主要职责是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

在社会主义新农村建设中,要加快推进乡镇机构改革,切实转变乡镇政府职能,提高政府工作效率,为新农村建设提供体制和机制保证。乡镇政府应更加积极合理的定位政府职能,构建和谐乡镇政府职能新机制,以不断适应构建和谐社会和建设社会主义新农村的需要,充分发挥其在服务和引导农村经济社会发展中的积极作用。

二、 部门决算单位构成

龙家圈镇部门决算包括:镇本级决算、龙家圈镇中心卫生院事业单位决算。

纳入龙家圈镇2016年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

1、沂水县龙家圈镇人民政府

2、沂水县龙家圈镇中心卫生院

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4,502.00

一、一般公共服务支出

30

2,181.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

1,455.69

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

145.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

57.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

132.00

8

八、社会保障和就业支出

37

176.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,149.69

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

71.00

12

十二、农林水支出

41

1,046.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

5,957.69

本年支出合计

54

5,957.69

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

合计

29

5,957.69

合计

58

5,957.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

5,957.69

4,502.00

0.00

1,455.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,181.00

2,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,771.00

1,771.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,771.00

1,771.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

237.00

237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

237.00

237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,149.69

694.00

0.00

1,455.69

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,455.69

0.00

0.00

1,455.69

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

1,455.69

0.00

0.00

1,455.69

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

480.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

480.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,046.00

1,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

737.00

737.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

725.00

725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

5,957.69

5,732.69

225.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,181.00

2,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,771.00

1,771.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,771.00

1,771.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

237.00

237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

237.00

237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

132.00

132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,149.69

2,149.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,455.69

1,455.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

1,455.69

1,455.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

480.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

480.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,046.00

821.00

225.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

737.00

737.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

725.00

725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

225.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

225.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

4,502.00

一、一般公共服务支出

30

2,181.00

2,181.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

145.00

145.00

0.00

5

五、教育支出

34

57.00

57.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

132.00

132.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

176.00

176.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

694.00

694.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

71.00

71.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

1,046.00

1,046.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,502.00

本年支出合计

53

4,502.00

4,502.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

4,502.00

总计

58

4,502.00

4,502.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

4,502.00

4,277.00

225.00

201

一般公共服务支出

2,181.00

2,181.00

0.00

20101

人大事务

11.00

11.00

0.00

2010101

行政运行

11.00

11.00

0.00

20102

政协事务

10.00

10.00

0.00

2010201

行政运行

10.00

10.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,771.00

1,771.00

0.00

2010301

行政运行

1,771.00

1,771.00

0.00

20105

统计信息事务

43.00

43.00

0.00

2010501

行政运行

43.00

43.00

0.00

20106

财政事务

237.00

237.00

0.00

2010601

行政运行

237.00

237.00

0.00

20126

档案事务

24.00

24.00

0.00

2012601

行政运行

24.00

24.00

0.00

20129

群众团体事务

12.00

12.00

0.00

2012901

行政运行

12.00

12.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

73.00

73.00

0.00

2013101

行政运行

73.00

73.00

0.00

204

公共安全支出

145.00

145.00

0.00

20499

其他公共安全支出

145.00

145.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

145.00

145.00

0.00

205

教育支出

57.00

57.00

0.00

20599

其他教育支出

57.00

57.00

0.00

2059999

其他教育支出

57.00

57.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

132.00

132.00

0.00

20701

文化

67.00

67.00

0.00

2070101

行政运行

67.00

67.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

65.00

65.00

0.00

2070401

行政运行

65.00

65.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.00

176.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

32.00

32.00

0.00

2080101

行政运行

32.00

32.00

0.00

20802

民政管理事务

76.00

76.00

0.00

2080201

行政运行

76.00

76.00

0.00

20808

抚恤

68.00

68.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.00

4.00

0.00

2080805

义务兵优待

64.00

64.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

694.00

694.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

214.00

214.00

0.00

2100101

行政运行

214.00

214.00

0.00

21007

计划生育事务

480.00

480.00

0.00

2100717

计划生育服务

480.00

480.00

0.00

212

城乡社区支出

71.00

71.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

71.00

71.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

71.00

71.00

0.00

213

农林水支出

1,046.00

821.00

225.00

21301

农业

737.00

737.00

0.00

2130101

行政运行

725.00

725.00

0.00

2130109

农产品质量安全

12.00

12.00

0.00

21302

林业

84.00

84.00

0.00

2130201

行政运行

84.00

84.00

0.00

21307

农村综合改革

225.00

0.00

225.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

225.00

0.00

225.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,928.50

302

商品和服务支出

1,947.82

310

其他资本性支出

63.86

30101

基本工资

826.40

30201

办公费

1,495.76

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,102.10

30202

印刷费

75.30

31002

办公设备购置

63.86

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

36.35

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.51

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

6.90

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

26.96

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

3.79

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

1.40

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

336.82

30211

差旅费

21.95

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

30.94

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

3.47

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.46

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

68.00

30216

培训费

2.13

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.41

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

18.55

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

44.06

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

138.55

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

188.40

30227

委托业务费

14.81

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

36.36

30231

公务用车运行维护费

40.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

4.48

30299

其他商品和服务支出

24.10

人员经费合计

2,265.32

公用经费合计

2,011.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:沂水县龙家圈镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

60.00

0.00

40.00

0.00

40.00

20.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5957.69万元,支出总计5957.69万元。与2015年相比,收、支总计各增加1541.77万元,增长35%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入5957.69万元,其中:财政拨款收入4502万元,占75.57 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1455.69万元,占24.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出5957.69万元,其中:基本支出5732.69万元,占96.2%;项目支出225万元,占3.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计4502万元,其中:一般公共预算财政拨款4502万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计4502万元,其中:一般公共服务(类)支出2181万元,占48.44%;公共安全支出145万元,占3.22%;教育支出57万元,占1.27%;文化体育与传媒支出132万元,占2.93%;社会保障和就业支出176万元,占3.91%;医疗卫生与计划生育支出694万元,15.42%;城乡社区支出71万元,1.58%;农林水支出1046万元,占23.23%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为4502万元,占本年支出合计的75.57%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1075.8万元,增长31.40 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4502万元,支出决算为4502万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

(1)一般公共服务(类)支出。主要反映用于主要用于政府、党委、人大、统计、财政、人力资源、档案等人员工资及单位正常运转经费支出。年初预算为2181万元,支出决算为2181万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(2)公共安全(类)支出。主要用于平安创建、综合治理、司法、普法等支出。年初预算为145万元,支出决算为145万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(3)教育支出(类)支出。主要用于工程款、保安经费、教育经费等支出。年初预算为57万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(4)文化体育与传媒(类)支出。主要用于文化及广播人员工资。年初预算为132万元,支出决算为132万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(5)社会保障和就业(类)支出。主要用于民政事物及死亡抚恤、义务兵优待金等。年初预算为176万元,支出决算为176万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(6)医疗卫生与计划生育(类)支出。主要用于计划生育人员工资及正常运转经费、技术免费服务等支出。年初预算为694万元,支出决算为694万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(7)城乡社区(类)支出。主要用于城乡社区环境卫生综合治理。年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(8)农林水(类)支出。主要用于农业、林业、水利等人员工资、正常运转支出及对村民委员会及村党支部的补助支出等。年初预算为1046万元,支出决算为1046万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4277万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2265.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2011.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县龙家圈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为40.41万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费0.41万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少19.59万元,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩三公经费。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平、公务接待费减少19.59万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待方面,严格履行审批手续。执行公务接待管理办法的相关要求,遵循公函接待清单制度,反对铺张浪费,厉行勤俭节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费40万元。主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务招待费 ,共计接待13批次,83人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,沂水县龙家圈镇人民政府机关运行经费支出961.78万元,与2015年机关运行经费支出基本持平。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆8辆,其中,公务用车 4辆、环卫车3辆、运输型拖拉机1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政预算管理要求,我单位积极开展预算绩效管理工作。通过绩效评价,把绩效理念融入预算管理,我单位逐渐树立了“花钱必问效 无效必问责”的绩效管理理念,增强了支出责任意识,在绩效评价制度建设、指标建设、评价结果应用等方面均取得一定的成效,为今后绩效管理工作的开展打下坚实基础。

1、进一步强化效益意识。各项目主管科室、项目承担单位在预算绩效管理工作中,积极调整工作思路,主动适应经济发展新常态,牢固树立财政资金“花钱必问效、无效必问责”的效益意识,对绩效评价工作高度重视,为自评工作的顺利开展提供了坚强保障。

2、开展绩效检查,加强项目管理,通过开展绩效自查、抽查、评价等手段,加大对各项目建设主体的约束监督力度,及时发现项目实施中存在的问题,提出整改意见和建议,强化绩效评价项目管理,确保绩效目标如期实现。

3、逐步预算编制、执行、监督和绩效评价反馈的管理机制 。通过开展绩效评价工作,可以及时发现项目在实施过程中财政资金使用、管理等方面存在的问题,对改进项目管理、促进规范预算编制执行等方面发挥很好的效果。同时在参考第三方评价报告的基础上提出整改建议,促进各单位严格执行预算,自觉加强资金使用的内部监督管理,完善内部管理制度和措施。逐步形成预算编制、执行、监督和绩效评价反馈的管理机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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