为了迎接财务“收支两条线”专项检查,我局按照县监察局、财政局、审计局、物价局等有关部门的指示精神,对本局“收支两条线”内容进行了认真自查。
一、为了使此项工作落到实处,领导非常重视,成立了以分管领导为组长,
财务人员为成员的检查小组,从而保证了“收支两条线”工作顺利开展。
二、按照要求对所查内容逐项检查。1、我局严格按照收费依据、收费项目,规范执行收费标准。没有擅自设立收费项目行为,更没有扩大征收范围收费的问题。2、票据管理规范。收费和罚款票据完全使用财政局下发的统一票据,没有使用非法票据收费罚款或者将收款收据和收费票据混用行为。3、执法时,处罚违法款项足额上缴,无截留挪用和
小金库行为。4、银行帐户开设,资金管理使用规范,严格执行了收缴分离、罚缴分离制度,没有多头开户、帐外设帐、坐收坐支等问题。
通过收支两条线工作的顺利开展,切实使我局的财务管理工作走上规范化、制度化。