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预算
 索 引 号: yishuixzghcxjsj2251431/2018-0000141  公开方式: 主动公开  公开日期: 2017-02-25
 发布机构: 沂水县住房和城乡建设局  公开范围: 全社会

2017年建筑工程质量监督站部门预算

2017年建筑工程质量监督站部门预算       

    

    

    

第一部分  概况    

一、单位基本情况及主要职能  

二、部门预算单位构成   

第二部分  2017年部门预算表    

一、2017年部门收支预算总表(功能分类)  

二、2017年部门收支预算总表(经济分类)  

三、2017年部门支出预算表  

四、2017年部门基本支出预算表  

五、2017年部门政府性基金支出情况表  

六、2017年部门政府采购预算表  

七、2017年部门三公经费支出预算表  

第三部  2017部门预算情况说明    

一、预算编制的基本原则和方法  

二、收支预算总体情况  

三、机关运行经费安排情况  

四、“三公”经费预算情况  

五、政府采购安排情况说明    

第四部  名词解释    

   

    


第一部分          

       

一、单位基本情况及主要职能   

 沂水县建筑工程质量监督站成立于19847月,为全额拨款事业单位,受沂水县住房和城乡建设局委托,负责全县建筑工程质量的日常监督管理工作,是对建筑工程质量监督管理的专职执法机构,是独立的法人单位,具有事业单位组织机构代码证、事业单位法人证书,财务独立核算单位,现有职工33人,退休人员4人   

1、贯彻落实国家、省、市有关工程质量的法律、法规、工程技术标准和强制性标准执行情况的监督检查。   

2、抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为。   

3、对工程竣工验收进行监督。   

  4、抽查涉及主体结构和主要使用功能的工程实体质量。   

  5、抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。   

  6、组织或者参与工程质量事故的调查处理。   

7、定期对本地区工程质量状况进行统计分析。   

    

二、部门预算单位构成   

根据工作职责,本单位下设监督一科,监督二科,监督技术科,检测监督科,办公室,检测中心等科室。   

    


 

    

第二部分  2017年部门预算表   

1.2017年建筑工程质量监督站收支预算总表(功能分类)   

                                             单位:万元   

收    入       

支    出       

项    目       

2017年预算       

项    目       

2017年预算       

 一、财政拨款收入       

519.33        

(按功能分类)       

        

     财力拨款(补助)       

519.33        

城乡社区支出       

519.33       

     纳入预算管理的行政性收费       

        

  城乡社区管理事务       

519.33       

     纳入预算管理的专项收入       

        

    行政运行(城乡社区管理事务)       

519.33       

     国有资源(资产)有偿使用收入       

        

        

        

     罚没收入       

        

        

        

     政府住房基金收入       

        

        

        

     其他预算内资金       

        

        

        

 二、财政专户核拨资金       

        

        

        

 三、纳入预算管理的政府性基金收入       

        

        

        

 四、其他收入       

        

        

        

本年收入合计       

519.33        

本年支出合计       

519.33        

 五、上级补助收入       

        

 上缴上级支出       

        

 六、上年结转、结余       

       

 结转下年       

        

     其中:一般公共预算结转       

        

        

        

           政府性基金结转       

        

        

        

           专户结转       

        

        

        

收入总计       

519.33        

支出总计       

519.33        

        

    

    

         


   

2. 2017年**部门收支预算总表(经济分类)  

                                         单位:万元   

收     入       

支     出       

项      目       

2017年预算       

项      目       

2017年预算       

一、财政拨款       

        

(按经济分类)       

        

一般公共预算       

519.33        

一、基本支出       

423.33       

政府性基金预算       

        

 1、工资福利支出       

274.57       

国有资本经营预算       

        

 2、对个人和家庭补助支出       

64.97       

二、财政专户管理资金       

        

 3、商品服务支出       

83.79       

三、事业收入       

       

 4、离退休公用支出       

        

四、事业单位经营收入       

        

二、项目支出       

96.00       

五、其他收入       

        

三、上缴上级支出       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

本年收入合计       

519.33        

本年支出合计       

519.33       

六、上级补助收入       

        

        

        

七、附属单位上缴收入       

        

        

        

八、用事业基金弥补收支差额       

        

结转下年       

        

九、上年结转       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

收入总计       

519.33       

支出总计       

519.33       

    


3.2017**部门支出预算表   

单位:万元   

科目编码       

功能科目名称       


       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

       

       

       

合计       

工资福利支出       

对个人和家庭补助支出       

商品和服务支出       

离退休公用支出       

基本工资       

津贴补贴       

奖金       

社会保障缴费       

伙食补助费       

绩效工资       

其他工资福利支出       

退职(役)费       

抚恤金       

生活补助       

救济费       

助学金       

住房公积金       

住房补贴       

奖励金       

取暖补贴       

物业补贴       

其他对个人和家庭补助       

        

        

        

合计       

519.33        

423.33        

117.58        

89.87        

 9.80       

 57.32       

        

        

        

        

        

        

        

        

24.49        

 36.48       

0.04        

 3.96       

        

        

83.79        

        

 96.00       

        

212       

        

        

城乡社区支出       

519.33       

423.33       

117.58       

89.87       

9.80       

57.32       

        

        

        

        

        

        

        

        

24.49       

36.48       

0.04       

3.96       

        

        

83.79       

        

96.00       

        

        

     

        

城乡社区管理事务       

519.33       

423.33       

117.58       

89.87       

9.80       

57.32       

        

        

        

        

        

        

        

        

24.49       

36.48       

0.04       

3.96       

        

        

83.79       

        

96.00       

        

212       

     

     

行政运行       

519.33       

423.33       

117.58       

89.87       

9.80       

57.32       

        

        

        

        

        

        

        

        

24.49       

36.48       

0.04       

3.96       

        

        

83.79       

        

96.00       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

4.2017**部门基本支出预算表       

                 (经济分类)        单位:万元       

科   目       

2017年预算数       

合计       

423.33       

工资福利支出       

274.57       

基本工资       

117.58       

津贴补贴       

89.87       

奖金       

9.80       

社会保障缴费       

57.32       

其他工资福利支出       

0.00       

对个人和家庭补助支出       

64.97       

退职(役)费       

0.00       

生活补助       

0.00       

住房公积金       

24.49       

住房补贴       

35.28       

奖励金       

0.04       

采暖补贴       

36.48       

其他对个人和家庭补助       

0.00       

商品和服务支出       

83.79       

办公费       

3.00       

印刷费       

5.00       

咨询费       

0.00       

手续费       

0.00       

水费       

1.00       

电费       

4.00       

邮电费       

1.00       

取暖费       

2.00       

物业管理费       

0.00       

差旅费       

3.37       

因公出国(境)费用       

0.00       

维修(护)费       

7.00       

租赁费       

0.00       

会议费       

2.00       

培训费       

4.00       

公务接待费       

1.90       

专用材料       

7.00       

被装购置       

5.00       

专用燃料       

0.00       

劳务费       

0.00       

委托业务费       

8.00       

工会经费       

0.00       

福利费       

0.00       

公务用车运行维护费       

9.00       

其他交通费用       

0.00       

税金及其他附加费用       

0.00       

其他商品和服务支出       

20.52       

    

    

5. 2017**部门政府性基金支出预算表   

                                            单位:万元   

科目编码       

科目名称       

2017年基金支出       

       

       

       

合计       

基本支出       

项目支出       

        

        

        

        

0       

0       

0       

        

        

        

        

        

        

        


6. 2017**部门政府采购预算表   

                                  单位:万元   

项目名称       

政府采购目录       

主要规格要求       

参考单价       

数量       

计量单位       

采购方式       

采购时间       

采购资金总计       

   合计       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    


7. 2017**部门三公”经费支出预算表   

                                             单位:万元   

总计       

因公出国(境)经费       

公务用车购置和运行维护费       

公务接待费       

小计       

公务用车购置经费       

公务用车运行维护费       

10.90       

        

9.00       

        

9.00       

1.90       

    

第三部分  2017年部门预算情况说  

一、预算编制的基本原则和方法    

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属  1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。  

(二)认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。     

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。  

二、收支预算总体情况    

 2017年收入预算为519.33 万元,2016年预算增加了30.35万元。其中:财力拨款(补助)519.33 万元。  

 2017年支出预算为519.33万元,比2016年预算增加了30.34 万元。其中:  

 1、按功能分类科目,城乡社区支出519.33 万元。  

2、按经济分类科目,基本支出423.33万元,项目支出96万元,上缴上级支出0万元。  

三、机关运行经费安排情况    

2017年一般公共预算基本支出预算423.33万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:  

1、工资福利支出 274.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。  

2、对个人和家庭补助支出64.97万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

3、商品和服务支出179.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

四、三公经费预算情况  

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共10.90万元。比2016年预算减少0万元。  

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年没有变化,主要原因为无因公出国事项。  

(二)公务用车购置和运行维护费预算9万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少0万元,主要原因是公车改革后仅保留执法用车及通信应急车辆,公务用车减少。  

   (三)公务接待费预算1.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2016年预算减少0万元,主要是因为中央八项规定后,部门接待任务减少,接待费下降。  

五、政府采购安排情况说明    

2017年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购服务金额0万元。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。  

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。  

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。    

    

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