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决算
 索 引 号: yishuixjytyj2251918/2018-0000034  公开方式: 主动公开  公开日期: 2017-09-22
 发布机构: 沂水县教育和体育局  公开范围: 全社会

沂水二中2016年度决算公开

      

2016年度沂水二中部门决算    

   

目  录    

   

第一部分 部门概况    

一、主要职能    

二、部门决算单位构成     

   

第二部分 2016年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

   

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明    

   

第四部分 名词解释    

   

第一部分    

部门概况    

一、 主要职能    

沂水县第二中学是国家级绿色学校、省级规范化学校、市级教学示范学校。创建于1958年,2013年7月与原沂水县第三中学合并,成立新沂水县第二中学,现分南北两个校区。南校区占地136亩,建筑面积6万余平方米,现有初中教学班30个,在校学生1700余人。北校区占地157亩,建筑面积7万余平方米,现有高中教学班80个,初中教学班30个,在校学生7000余人。学校拥有一支600余人的教职工队伍,结构合理、敬业爱生、业务精良、勇于进取,教育教学成绩在全市一直名列前茅。     

二、 部门决算单位构成    

部门决算包括:单位本级决算、单位属事业单位决算…。    

纳入沂水县第二中学2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:    

1、沂水县第二中学本级    

……    

……     

   

第二部分    

2016年度部门决算表    

   

   

收入支出决算总表    

                                                                      公开01表    

                                            单位:万元    

收     入        

支     出        

项  目        

行次        

决算数        

项目(按功能分类)        

行次        

决算数        

一、财政拨款收入        

1        

5054.73        

(按功能科目)        

30        

       

二、上级补助收入        

2        

       

       

31        

       

三、事业收入        

3        

854.02        

       

32        

       

四、经营收入        

4        

       

       

33        

       

五、附属单位上缴收入        

5        

       

       

34        

       

六、其他收入        

6        

       

       

35        

       

         

7        

       

       

36        

       

         

8        

       

       

37        

       

       

9        

       

       

38        

       

         

10        

       

       

39        

       

       

11        

       

       

40        

       

         

12        

       

       

41        

       

       

13        

       

       

42        

       

       

14        

       

       

43        

       

       

15        

       

       

44        

       

       

16        

       

       

45        

       

       

17        

       

         

46        

       

         

18        

       

         

47        

       

       

19        

       

       

48        

       

         

20        

       

         

49        

       

         

21        

       

         

50        

       

       

22        

       

       

51        

       

       

23        

       

       

52        

       

       

24        

       

       

53        

       

本年收入合计        

25        

5908.75        

本年支出合计        

54        

5908.75        

用事业基金弥补收支差额        

26        

       

结余分配        

55        

       

上年结转和结余        

27        

       

年末结转和结余        

56        

       

       

28        

       

       

57        

       

合计        

29        

5908.75        

合计        

58        

5908.75        

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    


 

   

收入决算表    

                                                                                      公开02表    

                                                                                    单位:万元    

科目编码        

科目名称        

本年收入合计        

财政拨款收入        

上级补助收入        

事业收入        

经营收入        

附属单位            

上缴收入        

其他收入        

       

       

       

   合 计        

5908.75        

5054.73        

       

854.02        

       

       

       

2050204        

高中教育        

5908.75        

5054.73        

       

854.02        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    


   

支出决算表    

                                                                                  公开03表    

                                                                                                                  单位:万元    

科目编码        

科目名称        

本年支出合计        

基本支出        

项目支出        

上缴上级 支出        

经营支出            

对附属单位补助支出        

       

       

       

合  计        

5908.75        

5908.75        

       

       

       

       

 2050204        

 高中教育        

5908.75         

5908.75         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。    

   

   

   

   

   

   

财政拨款收入支出决算总表        

         

         

         

         

         

         

         

公开04表        

         

         

         

         

         

         

         

单位:万元        

收入        

支出        

项    目        

行次        

金额        

项    目        

行次        

合计        

一般公共预算
财政拨款        

政府性基金预算财政拨款        

一、一般公共预算财政拨款        

1        

5054.73         

一、一般公共服务支出        

15        

         

         

         

二、政府性基金预算财政拨款        

2        

         

二、外交支出        

16        

         

         

         

         

3        

         

三、国防支出        

17        

         

         

         

         

4        

         

四、公共安全支出        

18        

         

         

         

         

5        

         

五、教育支出        

19        

5054.73         

5054.73         

         

         

6        

         

六、科学技术支出        

20        

         

         

         

         

7        

         

……        

21        

         

         

         

         

8        

         

         

22        

         

         

         

本年收入合计        

9        

5054.73         

本年支出合计        

23        

 5054.73        

 5054.73        

         

年初财政拨款结转和结余        

10        

         

年末财政拨款结转和结余        

24        

         

         

         

   一般公共预算财政拨款        

11        

         

         

25        

         

         

         

    政府性基金预算财政拨款        

12        

         

         

26        

         

         

         

         

13        

         

         

27        

         

         

         

合计        

14        

5054.73         

合计        

28        

 5054.73        

5054.73         

         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

   

   

一般公共预算财政拨款支出决算表    

公开05表                                                                                   

单位:万元    

科目编码        

科目名称        

本年支出合计        

基本支出        

项目支出        

       

       

       

合  计        

5054.73        

5054.73        

       

2050204        

 高中教育        

 5054.73        

 5054.73        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。    

   

   

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表        

       

         

         

         

         

         

         

         

         

 公开06表        

         

       

       

       

       

       

       

       

       

单位:万元        

       

人员经费        

公用经费        

       

科目
编码        

科目名称        

金额        

科目
编码        

科目名称        

金额        

科目
编码        

科目名称        

金额        

       

       

301        

工资福利支出        

4927.73         

302        

商品和服务支出        

127         

310        

其他资本性支出        

         

       

30101        

  基本工资        

2363.20         

30201        

  办公费        

127         

31001        

  房屋建筑物购建        

         

       

30102        

  津贴补贴        

720.66         

30202        

  印刷费        

         

31002        

  办公设备购置        

         

       

30103        

  奖金        

         

30203        

  咨询费        

         

31003        

  专用设备购置        

         

       

30104        

  其他社会保障缴费        

         

30204        

  手续费        

         

31005        

  基础设施建设        

         

       

30106        

  伙食补助费        

         

30205        

  水费        

         

31006        

  大型修缮        

         

       

30107        

  绩效工资        

1843.87         

30206        

  电费        

         

31007        

  信息网络及软件购置更新        

         

       

30108        

  机关事业单位基本养老保险缴费        

         

30207        

  邮电费        

         

31008        

  物资储备        

         

       

30109        

  职业年金缴费        

         

30208        

  取暖费        

         

31009        

  土地补偿        

         

       

30199        

  其他工资福利支出        

         

30209        

  物业管理费        

         

31010        

  安置补助        

         

       

303        

对个人和家庭的补助        

         

30211        

  差旅费        

         

31011        

  地上附着物和青苗补偿        

         

       

30301        

  离休费        

         

30212        

  因公出国(境)费用        

         

31012        

  拆迁补偿        

         

       

30302        

  退休费        

         

30213        

  维修(护)费        

         

31013        

  公务用车购置        

         

       

30303        

  退职(役)费        

         

30214        

  租赁费        

         

31019        

  其他交通工具购置        

         

       

30304        

  抚恤金        

         

30215        

  会议费        

         

31020        

  产权参股        

         

       

30305        

  生活补助        

         

30216        

  培训费        

         

31099        

  其他资本性支出        

         

       

30306        

  救济费        

         

30217        

  公务接待费        

         

304        

对企事业单位的补贴        

         

       

30307        

  医疗费        

         

30218        

  专用材料费        

         

30401        

  企业政策性补贴        

         

       

30308        

  助学金        

         

30224        

  被装购置费        

         

30402        

  事业单位补贴        

         

       

30309        

  奖励金        

         

30225        

  专用燃料费        

         

30403        

  财政贴息        

         

       

30310        

  生产补贴        

         

30226        

  劳务费        

         

30499        

  其他对企事业单位的补贴        

         

       

30311        

  住房公积金        

         

30227        

  委托业务费        

         

307        

债务利息支出        

         

       

30312        

  提租补贴        

         

30228        

  工会经费        

         

30701        

  国内债务付息        

         

       

30313        

  购房补贴        

         

30229        

  福利费        

         

30707        

  国外债务付息        

         

       

30314        

  采暖补贴        

         

30231        

  公务用车运行维护费        

         

399        

其他支出        

         

       

30315        

  物业服务补贴        

         

30239        

  其他交通费用        

         

39906        

  赠与        

         

       

30399        

  其他对个人和家庭的补助支出        

         

30240        

  税金及附加费用        

         

         

         

         

       

         

         

         

30299        

  其他商品和服务支出        

         

         

         

         

       

人员经费合计        

4927.73         

公用经费合计        

127         

       

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。        

       

       

       

   

   

   

   

   

   

   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

                                                                                    公开07表    

                                                                               单位:万元    

科目编码        

科目名称        

上年结转和结余        

本年收入        

本年支出        

年末结转和结余        

小计        

基本支出        

项目支出        

       

       

       

合  计        

       

       

       

       

       

       

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

         

         

       

       

         

         

       

         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。    

   

沂水二中没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据    

   

   

   

       

       

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

公开08表        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

单位:万元        

2016年度预算数        

2016年度决算数        

合计        

因公出国(境)费        

公务用车购置及运行费        

公务接待费        

因公出国(境)费        

公务用车购置及运行费        

公务接待费        

小计        

公务用车购置费        

公务用车运行费        

小计        

公务用车购置费        

公务用车运行费        

 0        

         

         

         

         

         

 0        

 0        

         

         

 0        

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。        

   


 

第三部分    

  2016年度部门决算情况和    

      重要事项说明    

   

一、2016年部门决算情况说明    

(一)收入支出决算总体情况    

2016年度收入总计5908.75万元,支出总计5908.75万元。与2015年相比,收入增加117.15万元,增长2%;支出减少356.5万元,减少5.7%。    

(二)收入决算情况    

2016年度本年收入5908.75万元,其中:财政拨款收入  5054.73万元,占85.5%;事业收入854.02万元,占14.5%。    

(三)支出决算情况    

2016年度本年支出5908.75万元,其中:基本支出5908.75万元,占100%。    

(四)财政拨款收入支出决算总体情况    

2016年度财政拨款收入决算总计5054.73万元,其中:一般公共预算财政拨款5054.73万元,占100%。    

2016年度财政拨款支出决算总计5054.73万元,其中:一般公共服务支出5054.73万元,占100%。    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况    

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5054.73万元,占本年支出合计的85.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少385.73万元,减少7.1%。    

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6796.7万元,支出决算为5054.73万元,完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是工资预算多。其中:    

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元,支出决算为    0万元。    

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于工资和社会保障支出。年初预算为6189.34万元,支出决算为5054.73万元,完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数主要原因是本年度实际工资和福利支出比预算少。    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5054.73万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:    

人员经费4927.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    

公用经费127万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。    

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况    

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余                

0万元。    

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因    

沂水二中2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。    

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少) 0万元。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元。    

2、“三公”经费支出相关情况说明    

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排,因公出国(境)团组 0个, 累计 0人次。    

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车 0辆;公务用车运行维护费0万元。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。    

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,共计接待0批次,0人次。    

二、重要事项说明    

(一)机关运行经费支出情况说明    

2016年度,沂水二中机关运行经费支出0万元,比2015年增长(减少) 0万元,增长(减少)0%。    

(二)政府采购支出情况说明    

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。    

(三)国有资产占用情况说明    

截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。    

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明    

(一)加强管理制度建设    

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,制定了预算绩效管理制度,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。    

(二)全面实施预算绩效目标管理    

一是加强预算编制绩效管理。推进支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用通过规范格式明确绩效目标,认真实现项目绩效目标。    

二是完善项目绩效管理责任根据财政部门批复的年度预算,通过规范格式同步制定绩效目标,成立预算执行领导小组,负责实现项目绩效目标。    

(三)积极推进项目绩效评价    

在加强预算编制环节的基础上,强化预算执行。重点自查资金是否符合规定支出范围,收费是否及时,清查是否认真严格等;预算执行进度是否及时、合理;是否完成年初确定的预算绩效目标等。    

       

   

第四部分    

名词解释    

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。    

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。    

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。    

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。    

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。    

   

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