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决算
 索 引 号: yishuixjytyj2251918/2018-0000034  公开方式: 主动公开  公开日期: 2017-09-22
 发布机构: 沂水县教育和体育局  公开范围: 全社会

2016年度沂水县矿山小学部门决算

 

 

 

2016年度

沂水县矿山小学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

矿山小学是一所县直小学,地处沂水县鲁南矿业公司境内。其前身是“韩旺铁矿职工子弟学校”,始建于197710月。1992年划归莱钢集团教育处主管,改名为“莱钢第九中学”。后根据省政府的有关要求,学校属莱钢集团主辅分离社会职能改制单位之一,于2005年开始推进改制分流工作,并于20063月与沂水县人民政府达成移交协议,20071026日正式签订协议,学校正式更名为“沂水县矿山小学”。

一、 主要职能

实施小学义务教育,促进教育发展,小学学历教育。

 

二、 部门决算单位构成

 

沂水县矿山小学部门决算包括:沂水县矿山小学。

纳入沂水县矿山小学2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、沂水县矿山小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

170.68

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

教育支出

31

171.14

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

170.68

本年支出合计

54

171.14

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

1.85

年末结转和结余

56

1.39

 

28

 

 

57

 

合计

29

172.53

合计

58

172.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

170.68

170.68

0

0

0

0

0

205

教育支出

170.68

170.68

0

0

0

0

00

20502

普通教育

170.68

170.68

0

0

0

0

0

  2050202 

 小学教育

170.68 

170.68 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

171.14

171.14

0

0

0

0

 205

 教育支出

171.14 

171.14

0 

0 

0 

0 

 20502

 普通教育

171.14

171.14

0 

0 

0 

0 

 2050202

 小学教育

171.14

171.14

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

170.68 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

171.14 

171.14 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

170.68 

本年支出合计

23

171.14  

 171.14 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1.85 

年末财政拨款结转和结余

24

1.39 

 1.39

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

172.53 

合计

28

172.53 

172.53 

 















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 171.14

 171.14

0

205

 教育支出

 171.14

  171.14

 0

 20502

 普通教育

  171.14

  171.14

 0

 2050202

 小学教育

  171.14

  171.14

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

105.71 

302

商品和服务支出

43.36 

310

其他资本性支出

4.40 

 

30101

  基本工资

43.90 

30201

  办公费

13.08 

31001

  房屋建筑物购建

0 

 

30102

  津贴补贴

46.04 

30202

  印刷费

2.20 

31002

  办公设备购置

4.40 

 

30103

  奖金

0 

30203

  咨询费

0 

31003

  专用设备购置

0 

 

30104

  其他社会保障缴费

0 

30204

  手续费

0 

31005

  基础设施建设

0 

 

30106

  伙食补助费

0 

30205

  水费

1.90 

31006

  大型修缮

0 

 

30107

  绩效工资

11.68 

30206

  电费

3.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0 

30207

  邮电费

0.67 

31008

  物资储备

0 

 

30109

  职业年金缴费

0 

30208

  取暖费

6.00 

31009

  土地补偿

0 

 

30199

  其他工资福利支出

4.08 

30209

  物业管理费

0 

31010

  安置补助

0 

 

303

对个人和家庭的补助

17.68 

30211

  差旅费

1.54 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0 

 

30301

  离休费

0 

30212

  因公出国(境)费用

0 

31012

  拆迁补偿

0 

 

30302

  退休费

0 

30213

  维修()

12.58 

31013

  公务用车购置

0 

 

30303

  退职(役)费

0 

30214

  租赁费

0 

31019

  其他交通工具购置

0 

 

30304

  抚恤金

0 

30215

  会议费

0 

31020

  产权参股

0 

 

30305

  生活补助

8.39 

30216

  培训费

2.16 

31099

  其他资本性支出

0 

 

30306

  救济费

0 

30217

  公务接待费

0.09 

304

对企事业单位的补贴

0 

 

30307

  医疗费

0 

30218

  专用材料费

0 

30401

  企业政策性补贴

0 

 

30308

  助学金

0 

30224

  被装购置费

0 

30402

  事业单位补贴

0 

 

30309

  奖励金

0 

30225

  专用燃料费

0 

30403

  财政贴息

0 

 

30310

  生产补贴

0 

30226

  劳务费

0 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0 

 

30311

  住房公积金

9.28 

30227

  委托业务费

0 

307

债务利息支出

0 

 

30312

  提租补贴

0 

30228

  工会经费

0.14 

30701

  国内债务付息

0 

 

30313

  购房补贴

0 

30229

  福利费

0 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

0 

30231

  公务用车运行维护费

0 

399

其他支出

0 

 

30315

  物业服务补贴

0 

30239

  其他交通费用

0 

39906

  赠与

0 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0 

30240

  税金及附加费用

0 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0 

 

 

 

 

人员经费合计

123.39 

公用经费合计

47.75 

 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.50

 0

 1.00

 0

1.00

 0.50

 0

 1.09

 0

 1.00

 0.09

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计172.53万元,(其中本年收入170.68万元)支出总计171.14万元。与2015年相比,收入总计增加0.52万元,增长 0.57 %。支出总计增加2.18万元,增长 1.27 %

(二)收入决算情况

2016年度本年收入170.68万元,其中:财政拨款收入170.68  万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占 0%;其他收入0万元,占0 %

(三)支出决算情况

2016年度本年支出171.14 万元,其中:基本支出171.14万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计170.68万元,其中:一般公共预算财政拨款170.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余1.85万元,占1.07 %

2016年度财政拨款支出决算总计171.14万元,其中:一般公共服务(类)支出171.14万元,占100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为171.14万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 2.18万元,增长1.27 %

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.74万元,支出决算为171.14万元,完成年初预算的102%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算167.74万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费127.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

沂水县矿山小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县矿山小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 1 万元,公务接待费 0.5 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.41万元,主要原因是减少了招待费用,厉行节约。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平1万元、公务接待费减少0.41万元。公务接待费增加(减少)的主要原因是减少了招待费用,厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排,因公出国()团组 0个, 累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费0万元。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于县局领导等的检查指导工作 ,共计接待8批次30人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,沂水县矿山小学运行经费支出1.09万元,上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额  万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆0 辆,其中,公务用车  辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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