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决算
 索 引 号: 09-22-2017-000141  公开方式: 主动公开  公开日期: 2017-09-22
 发布机构: 沂水县马站镇  公开范围: 全社会

2016年度马站镇政府部门决算

2016年度马站镇政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等,是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。

二、 部门决算单位构成

马站镇政府部门决算包括:镇本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

6,465.00

一、一般公共服务支出

27

585.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

31

760.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

33

80.00

8

八、社会保障和就业支出

34

56.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

444.00

10

十、节能环保支出

36

2172.00

11

十一、城乡社区支出

37

141.00

12

十二、农林水支出

38

1925.00

13

十三、交通运输支出

39

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

15

十五、商业服务业等支出

41

0.00

16

十六、金融支出

42

0.00

17

十七、援助其他地区支出

43

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

19

十九、住房保障支出

45

300.00

20

46

21

47

本年收入合计

22

6465.00

本年支出合计

48

6465.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

49

0.00

上年结转和结余

24

0.00

年末结转和结余

50

0.00

25

51

合计

26

合计

52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

6,465.00

6,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

585.00

585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

462.00

462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

760.00

760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

760.00

760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

325.00

325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

435.00

435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

444.00

444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

442.00

442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,172.00

2,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,770.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1,770.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,925.00

1,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

491.00

491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

385.00

385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

142.00

142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

889.00

889.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

389.00

389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

6,465.00

1,431.00

5,034.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

585.00

585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

462.00

462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

760.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

760.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

325.00

0.00

325.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

435.00

0.00

435.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

80.00

75.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

25.00

22.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

444.00

204.00

240.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

442.00

202.00

240.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,172.00

2.00

2,170.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,770.00

0.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1,770.00

0.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141.00

21.00

120.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,925.00

486.00

1,439.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

491.00

441.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

385.00

385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

142.00

42.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

889.00

0.00

889.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

389.00

0.00

389.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

6,465.00

一、一般公共服务支出

30

585.00

585.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

760.00

760.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

80.00

80.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

56.00

56.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

444.00

444.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

2,172.00

2,172.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

141.00

141.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

1,925.00

1,925.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

2.00

2.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

300.00

300.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,465.00

本年支出合计

53

6,465.00

6,465.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

6,465.00

合计

58

6,465.00

6,465.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

6,465.00

1,431.00

5,034.00

201

一般公共服务支出

585.00

585.00

0.00

20101

人大事务

8.00

8.00

0.00

2010101

行政运行

8.00

8.00

0.00

20102

政协事务

9.00

9.00

0.00

2010201

行政运行

9.00

9.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

462.00

462.00

0.00

2010301

行政运行

445.00

445.00

0.00

2010308

信访事务

17.00

17.00

0.00

20105

统计信息事务

9.00

9.00

0.00

2010501

行政运行

9.00

9.00

0.00

20106

财政事务

42.00

42.00

0.00

2010601

行政运行

37.00

37.00

0.00

2010607

信息化建设

5.00

5.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

35.00

35.00

0.00

2013101

行政运行

35.00

35.00

0.00

20132

组织事务

20.00

20.00

0.00

2013201

行政运行

20.00

20.00

0.00

205

教育支出

760.00

0.00

760.00

20502

普通教育

760.00

0.00

760.00

2050202

小学教育

325.00

0.00

325.00

2050203

初中教育

435.00

0.00

435.00

207

文化体育与传媒支出

80.00

75.00

5.00

20701

文化

25.00

22.00

3.00

2070101

行政运行

22.00

22.00

0.00

2070108

文化活动

3.00

0.00

3.00

20702

文物

2.00

0.00

2.00

2070204

文物保护

2.00

0.00

2.00

20704

新闻出版广播影视

53.00

53.00

0.00

2070405

电视

53.00

53.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.00

56.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.00

15.00

0.00

2080101

行政运行

15.00

15.00

0.00

20802

民政管理事务

20.00

20.00

0.00

2080201

行政运行

18.00

18.00

0.00

2080204

拥军优属

2.00

2.00

0.00

20808

抚恤

8.00

8.00

0.00

2080805

义务兵优待

8.00

8.00

0.00

20811

残疾人事业

8.00

8.00

0.00

2081101

行政运行

8.00

8.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

5.00

5.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

5.00

5.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

444.00

204.00

240.00

21007

计划生育事务

442.00

202.00

240.00

2100716

计划生育机构

158.00

158.00

0.00

2100717

计划生育服务

240.00

0.00

240.00

2100799

其他计划生育事务支出

44.00

44.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

2.00

2.00

0.00

2101001

行政运行

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

2,172.00

2.00

2,170.00

21101

环境保护管理事务

2.00

2.00

0.00

2110101

行政运行

2.00

2.00

0.00

21103

污染防治

1,770.00

0.00

1,770.00

2110302

水体

1,770.00

0.00

1,770.00

21104

自然生态保护

100.00

0.00

100.00

2110402

农村环境保护

100.00

0.00

100.00

21110

能源节约利用

300.00

0.00

300.00

2111001

能源节约利用

300.00

0.00

300.00

212

城乡社区支出

141.00

21.00

120.00

21201

城乡社区管理事务

21.00

21.00

0.00

2120101

行政运行

21.00

21.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

17.00

0.00

17.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.00

0.00

17.00

21205

城乡社区环境卫生

103.00

0.00

103.00

2120501

城乡社区环境卫生

103.00

0.00

103.00

213

农林水支出

1,925.00

486.00

1,439.00

21301

农业

491.00

441.00

50.00

2130101

行政运行

385.00

385.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

50.00

0.00

50.00

2130108

病虫害控制

53.00

53.00

0.00

2130110

执法监管

3.00

3.00

0.00

21302

林业

142.00

42.00

100.00

2130201

行政运行

39.00

39.00

0.00

2130205

森林培育

100.00

0.00

100.00

2130234

林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

21303

水利

400.00

0.00

400.00

2130305

水利工程建设

400.00

0.00

400.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

2130501

行政运行

3.00

3.00

0.00

21307

农村综合改革

889.00

0.00

889.00

2130701

对村级一事一议的补助

500.00

0.00

500.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

389.00

0.00

389.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

21506

安全生产监管

2.00

2.00

0.00

2150601

行政运行

2.00

2.00

0.00

221

住房保障支出

300.00

0.00

300.00

22101

保障性安居工程支出

300.00

0.00

300.00

2210105

农村危房改造

300.00

0.00

300.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,241.00

302

商品和服务支出

175.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

527.47

30201

办公费

102.25

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

713.53

30202

印刷费

28.63

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

5.01

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

5.02

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

2.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

13.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.19

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

30.90

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

1,256.00

公用经费合计

175.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

34.09

0.00

30.90

0.00

30.90

3.19

0.00

30.09

0.00

30.09

3.19

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6465万元,支出总计6465万元。与2015年相比,收、支总计各增加(减少)485 万元,增长(减少)8.1 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 6465万元,其中:财政拨款收入 6465万元,占100%;上级补助收入 万元,占 %;……其他收入 万元,占 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 6465万元,其中:基本支出1431万元,占22.1 %;项目支出 5034万元,占77.9 %;……对附属单位补助支出 万元,占 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 6465万元,其中:一般公共预算财政拨款 6465万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 万元,占 %;年初财政拨款结转和结余 万元,占 %。

2016年财政拨款支出决算总计6465万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出585万元,主要用于机关行政运行。

2、教育(类)支出760万元,主要用于义务教育支出。

3、文化体育与传媒(类)支出80万元,主要用于文化和广播影视支出。

4、社会保障和就业(类)支出56万元,主要用于民政事务和职工社会保险。

5、医疗卫生与计划生育(类)支出444万元,主要用于计划生育支出。

6、节能环保(类)支出2172万元,主要用于环保支出。

7、城乡社区(类)支出141万元,主要用于城乡社区事务和小城镇建设。

7、农林水(类)支出1925万元,主要用于行政运行及农林水事务。

8、资源勘探信息等支出2万元,主要用于安全生产。

9、住房保障(类)支出300万元,主要用于农村危房改造。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为6465 万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 485万元,增长 8.1%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6465万元,支出决算为 6465万元,完成年初预算的 100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1431万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1256万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 175万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

马站镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

马站镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 34.09万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费 30.9万元,公务接待费 3.19万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排,因公出国(境)团组 个, 累计 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 30.9万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险费等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务接待,共计接待 127批次,389人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,马站镇人民政府机关运行经费支出 175万元,比2015年增长23.83万元,增长15.76 %,增长原因与物价上涨、人员增加有关。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 12辆,其中,公务用车 4辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车8 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 台(套),单位价值100万元以上专用设备 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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